17年的进项票超过17年能不能入账了?好麻烦啊 您好: 进项税该什么时间入账就什么时间入,进项税留抵税额高不会对你产生什么影响。因为留抵税额可以无时间限制的抵扣。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
公司开具几百万的发票,公司采购成本之后对方尚未提供发票的,建议跟供应商合理取得进项发票,如果只有销售发票未取得的相应的进项发票,首先公司承担的税收比重大,其次在税务局看来,只有销售发票没有取得进项发票,风险点较大 您好!如果供应商需要收取一定税点才能开具的,我们也是可以考虑的。无论你公司是一般纳税人还是小规模公司,开几百万的销项发票出去,没有进项的话,都需要缴纳很多的增值税和企业所得税,另外钱需要从账户里面提取出来还有股东分红税20%。跟服务商或者合作的客户要求开发票。
我公司做贸易,进口来的产品出口给了出口加工区,进项税是交给海关的,税务局以系统不对接为由不给我们退税,该怎么办呢?您好 与当地税务机关协商,必要时申请上级税务部门解决。以上问题的回答,希望能帮到您。
您的问题答复如下: 出口货物时免税的,收不到销项税额,所以不存在退销项税额的问题。要成为出口企业,出口企业,是指依法办理工商登记、税务登记、对外贸易经营者备案登记,自营或委托出口货物的单位或个体工商户。未办理对外贸易经营者备案登记的企业,应委托有资质的企业办理出口业务。
我在核对进项销项还有转出发展账的余额与申报表余额不一致,这个需要怎么处理?可以一次性调整使每个余额一致吗?谢谢王解答,感谢有你这样回答认真仔细的!感谢您的信任和提问。建议每笔核对,找出差异的具体原因,以后交接或税务检查、审计等能说清楚原因。找不出原因的进项税,由于税务系统的进项税都是要经过认证的,可以查看当事认证的资料,如果属于不应该认证的就做进项税额转出,记账错误的调整账务。以上对问题的解答,希望能帮助到您。
详见图片 您好!正确的做法就是去税务局修改申报表,使申报表与财务报表一致。计入管理费用的6000元不允许在企业所得税税前扣除。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
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