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公司在2023年10月调整补交了2023年增值税6000元及附加税

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 你好请教一下,公司在2019年10月调整补交了2018年增值税6000元及附加税720元,调增收入200000元,调增成本100000元,请教一下分录在2019年10月要怎样出?

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杨皓强
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企业所得税有没有补交?这里的调增是税上的调增还是会计上也需要确认收入,如果会计上也需要确认的话,那么涉及到损益的计入以前年度损益调整科目,其他的计入相关会计科目即可。

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