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嘉定出口退税相关科目问题

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姜娜
姜娜服务年限:6客户评分:5.0 /5.0

高级会计师向TA咨询

您好。

月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵税额”做如下会计处理:

借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

贷:应交税费-应交增值税(嘉定出口退税)

如果一年只是申报一两次,那么就根据申报做个一两次就可以的。个人意见,仅供参考。

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